当前位置:
首页
> 政务政策 > 信息公开
武穴市政务中心2016年预算编报说明 发布日期:2016-11-14 浏览次数: 字体:[ ]

武穴市政务中心2016年预算编报说明

 

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门职能职责和2016年主要工作任务编制。草案所列内容真实、准确、完整。我部门将根据审查批复的预算做好公开、执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

 

部门法人代表签字:

 

一、部门概况

市政务服务中心管理办公室财政全额拨款事业编制9名,工勤人员事业编制1名。其中,主任1名,副主任2名;科长4名,科员2名。主要负责市(镇、乡)政务中心日常考核和建设工作,负责更新调整行政审批等服务事项,对所有行政审批等政务服务事项的收费实行统一管理。

二、部门年度(或中长期)工作重点

1、完善政务服务体系建设:加紧推进政务服务中心场地标准化建设,巩固镇处便民服务建设成果;

2、开展政务服务标准化试点;

3、着力优化经济发展环境;

4、深化行政审批制度改革:落实“三集中,三到位”、规范政务服务运行、推行政务服务事项清单管理制度。

三、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

2016年部门预算为140.81万元,主要支出为:乡镇便民大厅24万元,通过日常考核和年末考核,对12个镇处便民服务大厅建设和工作状况给予一定的资金支持;办事大厅和网络光纤设备维护21万元(建资金1万元),用于办事大厅门前和室内的维护和光纤网络租用以及办事电脑日常维护。

(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门“三公”经费财政拨款为:招待费2万元,公务用车4万元。招待费主要用于招商引资接待,公务用车主要用于日常下乡检查,车辆维护。

四、其他需要说明的事项

2016年办事大厅及办公室需采购电脑,随着“三集中,三到位”的改革日趋深入,进驻大厅人员日益增多,需购买一定数量电脑,用于日常工作。

上一篇:
下一篇:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统