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武穴市政务服务中心管理办公室2015收入支出决算表 发布日期:2016-09-09 浏览次数: 字体:[ ]

武穴市政务服务管理办公室2015年部门决算

  根据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》精神,现将武穴市政务服务管理办公室2015年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置

武穴市政务服务管理办公室《武穴市机构编制委员会关于印发武穴市政务服务管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武编〔2016〕4号)精神设置,为市人民政府、市政府办公室管理的相当正科级事业单位

机关内设综合科、业务管理科、督查考评科、网络信息科

  二、主要职责

(一)研究制定市政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

(二)负责市政务服务中心各工作窗口及其工作人员的日常管理和考核工作,对政务服务分中心、镇(处)便民服务大厅、村便民服务室的工作进行检查、指导和考评。

(三)审核市政府部门进入或退出市政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本市实际调整服务事项。

(四)负责市“绿色通道”项目建设审批的代办服务工作和并联审批事项的组织协调工作。

(五)负责政务服务效能考核工作。

(六)受理公民、法人和其他组织对市政务服务方面的投诉举报,并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

(七)承担市政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作,指导和推进市、镇(处)、村三级便民服务网络建设并做好考评工作。

(八)组织市政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

(九)对所有行政审批等政务服务事项的收费实行统一管理,按照国家和省财政及物价部门核定的收费项目和标准执行。

(十)负责行政审批等政务服务的廉政风险防控工作,组织排查廉政风险点,制定风险防控措施,编制廉政风险防控流程图。

(十一)完成市人民政府交办的其他事项。

 

  三、部门决算编制范围

武穴市政务服务管理办公室2015年部门决算编制范围为本单位。  

四、武穴市政务服务管理办公室2015年度部门决算公开报表(见附表)

  五、2015年度部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况说明

  1、收入总计148.48万元,包括:

  (1)公共预算财政拨款收入148.48万元,占总收入的100%。

  2、支出总计136.691万元,包括:

  (1)一般公共服务支出132.051万元,占总支出的96.60%。

  (2)医疗卫生与计划生育支出1.85万元,占总支出的1.35%。  

  (3)住房保障支出2.79万元,占总支出的2.04%。  

  (4)年末结转和结余11.789万元,占总支出的8.62%。

  (二)2015年度收入决算情况说明

  2015年度本年收入148.48万元,具体情况如下:财政拨款收入148.48万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金

财政拨款,收入按大类分布情况:其中“一般公共服务支出”143.84万元,占本年收入的96.88%;“医疗卫生与计划生育”1.85万元,占本年收入的1.24%;“住房保障”2.79万元,占本年收入的1.88%

  (三)2015年度支出决算情况说明

  2015年度支出合计136.6910万元,具体情况如下:

  1、基本支出132.051万元,占本年支出合计的96.60%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作面发生的各项支出。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

  本年财政拨款总收入148.48万元,其中一般公共预算财政拨款148.48万元。

  本年财政拨款总支出136.691万元,其中一般公共预算财政拨款136.691万元。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  武穴市政务服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出132.051万元,占本年支出合计的96.60%。主要用于以下方面(按大类):工资福利支出36.8705万元,占本年财政拨款支出的26.97%;商品和服务支出,占本年财政拨款支出的69.47%;医疗卫生与计划生育支出1.85万元,占本年财政拨款支出的1.35%;住房保障支出2.79万元,占本年财政拨款支出的2.04%。

  一般公共财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6811.07万元,其中人员经费41.5105万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费95.1805万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

  (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额23.7477万元,其中:因公出国(境)费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出21.8165万元,公务接待费支出1.9312万元。  

  4、相关口径说明

  (1)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2015年部门决算公开报表



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